在董事会审计委员会的领导下,依据深交所《中小版上市公司内部审计指引》及规定,开展内部审计工作。负责对股份公司及下属子公司内部控制的完整性,合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价、对内控缺陷提出审计建议。参与公司要求经营活动工作内容的全方位审计工作;根据公司要求及财务原则制定、完善的内部审计管理制度、及内审流程。制订公司各项财务规章制度,并安排实施。组织实施日常财务核算、年终会计决算工作,审核会计报表、财务报告,负责组织公司的财务分析工作,负责组织公司的财务预算工作:负责公司的财务稽核工作,组织制定公司财务成本费用管理制度,负责公司的资金管理。参与公司上市资本运作工作。